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Sandra Viviana Palomino Millán

Sandra Viviana Palomino Millán

Resumen profesional

Coordinadora Especialista en Control Gerencial, entusiasta y ejecutiva. Mi capacidad de liderazgo de equipos y mis aptitudes de organización y supervisión me hacen la persona adecuada para alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. Busco desempeñarme en un puesto con posibilidades de crecimiento.


Con mi experiencia en la planeación estratégica, el seguimiento de los proyectos en el entorno dinámico y tecnológicos, la supervisión dedicada, con una concepción práctica de la administración eficiente de los riesgos y el conocimiento apropiado para analizar y entender informes de proyección y de resultados aplicando diversos modelos y estándares de Control y Calidad.


Certificada como Auditor Integral HSEQ ISO 9001-
2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001:201, con conocimientos de sistemas de control interno COSO, y en sistemas de administración de Riesgos, SAR, Norma 31000, SARO, SARLAFT, SAGRILAFT.


Datos destacados

8
year of professional experience
7
years of post-secondary education
1
Certification

Experiencia

HOLDING EMPRESARIAL CIENO GROUP
Bogotá, Bogotá D.C.

Coordinadora de Auditoria Interna
05.2017 - Actual

Resumen laboral

Responsable de la planeación y ejecución del sistema de control interno del Holding Empresarial, compuesto por diversos sectores como Aseguramiento, Servicios de Salud, Farmacéutico, Constructor, haciendo seguimiento y elaboración de informes de auditoría, de acuerdo a las evaluaciones y actualizaciones de los componentes de informe COSO el cual es enfocado a la identificación e implementación de los componentes de control.


Dirigir y asesorar en el diseño del sistema de control interno y recomendar su adopción y posterior desarrollo. Asesorar a la Alta Gerencia en la administración del sistema de control interno, evaluándolo periódicamente y proponiendo los ajustes pertinentes. Verificar el adecuado funcionamiento del control interno, para garantizar el cumplimiento de normas nacionales e internas. (gestión en todas las dependencias incluyendo gestión BPM, inventarios, Abastecimiento de materias primas).


Líder de Control Interno y Auditoría Procesos Estratégicos y Misionales:

  • Ventas, Servicio al cliente, Planeación, Producción, Nomina, auditorias especiales, manejo de información tanto contable y financiera, identificando los controles y riesgos para cada uno de los procesos de negocio, generando posibles oportunidades de mejora en los mismos,
    entre otras actividades de reporte y gestión como:
  • Participar y presentar Resultados de las auditorías al Comité Corporativo.
  • Planear, Coordinar y monitoreo las actividades de las Compañías.
  • Liderar la creación, revisión, evaluación y dirección de los sistemas propios de control interno de las Compañías.
  • Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,programas, proyectos y metas de las Compañías.
  • Comunicar a los dueños de procesos y directivas de las Compañías las conclusiones de auditoria y formular recomendaciones tendientes a corregir actividades y procesos, mejorando la operación y reducir los costos.
  • Asesorar y apoyar en la solución de los problemas y necesidades en control de todas las áreas.
  • Mantener permanentemente informada a la Vicepresidencia
    Financiera y demás directivos, sobre el estado y desarrollo de los procesos, reportando las debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento
  • Liderar el levantamiento, generación y actualización del sistema de administración de riesgos.
  • Realizar seguimiento y evaluación al sistema de administración de riesgos.
  • Liderar y guiar las actividades desarrolladas por el equipo de auditoria compuesto por seis auditores (Auxiliar, Analista, Auditores profesionales Financieros y de procesos en salud y Auditor de TI).
  • Liderar auditoria de cumplimiento asociadas a los sistemas de administración de riesgos (SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE).


Auditoria realizadas para las compañías del Grupo Empresarial Cieno Group:


  • Cieno Group
  • Altea Farmacéutica
  • Altadis Farmacéutica
  • Medicina Prepagada MedPlus
  • Centro de recuperación Integral SAS
  • Clínica Azul
  • Green City

KPMG
Bogotá, Bogotá D.C.

Auditor Semi Senior
03.2016 - 05.2017

Resumen laboral

Responsable de realizar auditorías con enfoques en Revisora Fiscal, financieras y de control en las compañías durante el proceso de planeación, reportes y cierres.


Levantamiento de controles para cada ciclo de negocio, conocimiento de la entidad durante el proceso de planeación; elaboración de matrices de controles de acuerdo a las aserciones a los estados financieros.
Aplicación de pruebas analíticas, de detalle, de control, de recorrido, en cada una de las fases de la auditoria, elaboración de papeles de trabajo de acuerdo a normas internacionales de auditoria y metodología de la firma, con enfoques en PCAOB, y participación activa como revisor fiscal en las siguientes compañías:

  • British Americen Tobacco Colombia
  • Labinco Internacional de Colombia
  • Bussie SAS
  • Halliburton Latin America S.A.
  • Guala Closures
  • Tiger Rental Colombia S.A.S
  • Compañía Operadora Petrocolombia COOP S.A.S
  • Makro Supermayorista S.A.S
  • Reservoir Colombia Limited
  • The Cocktail America SAS

PWC- PRICE WATERHOUSECOOPERS
Bogota, Bogota DC

Auditor Experimentado
03.2016 - 05.2017

Resumen laboral

Responsable de realizar auditorías externas financieras y de control en las compañías durante proceso de planeación, reportes y cierres. Efectuar la actualización de los componentes de control el cual hace referencia a las compañías, de acuerdo con lo establecido en la metodología de auditoria definida por la firma, identificar cambios
significativos respecto al entendimiento de años anteriores y realizar entendimiento de los principales ciclos de negocio como:


  • Cuentas por Cobrar e Ingresos
  • Cuentas por Pagar y Gastos
  • Contable y Financiero


Levantamiento de controles para cada ciclo de negocio, conocimiento de la entidad durante el proceso de planeación; elaboración de matrices de controles


Aplicaciones de pruebas de acuerdo a las aserciones financieras y tecnológicas, dando cubrimiento a aprobar en los estados financieros, aplicació de metodología para los papeles de trabajo de acuerdo a las normas internacionales de auditoria.


Participación como auditor y revisor fiscal en varios sectores Petrolero,Inmobiliario, Constructor, Comisionista y Asegurador como:


  • Soenergy
  • Geopark
  • Grupo Roble
  • Euroventure
  • Edificio Corpore center
  • Constructora Ariguany
  • Carrofacil
  • Jan de Nul
  • Credicorp Capital Fiduciaria
  • QBE Seguros SA


Formación

Universidad de Ibagué
Bogotá, DC

Contador Público from Contabilidad y Finanzas
02.2007 - 07.2012

Universidad del Externado de Colombia
Bogotá

Especialista en Control Gerencial Corporativo from Auditoria y Control
06.2017 - 08.2018

Enfatiza tus habilidades clave

  • Líder de Control Interno y Auditoría Procesos Estratégicos y Misionales
  • Gobierno Corporativo
  • Trabajo en equipo
  • Resolución de problemas
  • Liderazgo
  • Capacidad de análisis y evaluación
  • Comunicación estratégica
  • Desarrollo de equipos
  • Gestión de resultados
  • Responsabilidad y profesionalidad
  • Toma de decisiones

Éxitos profesionales

  • Logré ascenso a los 2 años como Coordinador, he estado enla encargatura de la Gerencia de Auditoria por 2 años.
  • Logré enfocar el Sistema de control interno de forma transversal desde Holding hacia las demás unidades de negocio
  • Implementé los procedimientos de auditoria basado en COSO y Normas Internacional de Auditoria.
  • Liderar Auditorias sugiriendo oportunidades de mejora que permita fortalecer el ambiente de control y los procesos operativos y de Gobierno Corporativo del Grupo de Compañía.
  • Implementación y Control de línea de Ética empresarial.
  • Implementacines del Sistema SARLAFT,SAGRILAFT Y PTEE
  • Logré liderar y ejecutar los sistemas de control interno junto con los equipos de auditoria de diferentes sectores (Petrolero, farmacéutico, Industrial, Retail).
  • Logré ser reconocida por mi rendimiento y cumplimiento de indicadores personales y laborales (Trabajos, Comunicación y desarrollo de habilidades).
  • Logré obtener dos ascensos durante dos años, los cuales me permitieron estar a cargo de auditorías y revisorías fiscales (Grupo Roble y Carrofácil.)

Diplomas

  • Certificado de IAuditor Integral HSEQ ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001:2017
  • Diplomado Negocios Internacionales
  • Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT

Idiomas

Español
Idioma nativo
Inglés
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Cronología

Universidad del Externado de Colombia

Especialista en Control Gerencial Corporativo from Auditoria y Control
06.2017 - 08.2018

Coordinadora de Auditoria Interna

HOLDING EMPRESARIAL CIENO GROUP
05.2017 - Actual

Auditor Semi Senior

KPMG
03.2016 - 05.2017

Auditor Experimentado

PWC- PRICE WATERHOUSECOOPERS
03.2016 - 05.2017

Universidad de Ibagué

Contador Público from Contabilidad y Finanzas
02.2007 - 07.2012
Sandra Viviana Palomino Millán