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JUAN MARIO PÁEZ TORRES

Gerente De Auditoría Interna Para UK, América Y El Caribe | Especialista En Finanzas
Cali

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Administrador de Empresas con más de 19 años de experiencia en auditoría interna y externa. Especialista en Finanzas y en Servicios Públicos Domiciliarios. Capacidad para liderar equipos de auditoría en diversos sectores, incluyendo energía, gas natural, alimentos y seguridad privada. Solidas habilidades de comunicación en inglés y liderazgo de equipos.

Overview

19
19
years of professional experience
3
3
Languages

Work History

Gerente de Auditoría Interna para las Américas (Norte América, Latinoamérica y el Caribe) y el Reino Unido

G4S
07.2020 - Current

Servicios Integrados de Seguridad

  • Lidero y coordino la ejecución de auditorías internas en las Américas (Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe), el Reino Unido, Europa y Medio Oriente, asegurando el cumplimiento de las políticas globales del grupo y la legislación local
  • Presento informes de auditorías integrales a la alta gerencia corporativa del Grupo a nivel Global y Regional, destacando hallazgos clave y recomendaciones.
  • Dirijo el seguimiento de los planes de acción en los diferentes países para garantizar la remediación oportuna de los hallazgos de auditoría e informo sus resultados al Comité de Auditoria.
  • Apoyo en proyectos especiales e investigaciones requeridas por el Grupo a nivel global. Contribuyendo a la mejora de procesos y mitigación de riesgos.

Auditor Interno

HARINERA DEL VALLE
01.2014 - 07.2020

Producción y Comercialización de Alimentos

  • Ejecuté las auditorías internas y preparar y discutir los respectivos informes dando cumplimiento al plan anual de auditoría.
  • Ejecuté el seguimiento de las recomendaciones emitidas en los informes.
  • Atendí los requerimientos de la Gerencia General y generar los respectivos informes.

Consultor Senior

PwC COLOMBIA
10.2012 - 01.2014

Firma de servicios profesionales de soluciones en auditoría, impuestos y consultoría legal

  • Coordiné la ejecución de auditorías internas y emisión de informes en los clientes asignados
  • Coordiné la ejecución de consultorías en control interno y emisión de informes en los clientes asignados
  • Apoyé en la ejecución de las auditorías SOX lideradas por PwC USA.
  • Coordiné el seguimiento a la atención de los planes de acción emitidos en los informes.
  • Principales clientes:
  • Carvajal S.A.
  • Mansarovar Energy Colombia S.A.
  • GTECH
  • PGI Colombia
  • Cerrejon Zone North S.A.

Jefe de Control Interno

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP
09.2009 - 09.2011

Distribución y Comercialización de Gas Natural

  • Fortalecí la cultura del control interno en toda la organización.
  • Mejoré la relación con los organismos de control interno, facilitando los requerimientos de información y coordinación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
  • Lideré las auditorías de control interno en la organización
  • Asesoré en el cumplimiento de los requerimientos por parte de la Presidencia de la Compañía

Asistente de Auditoría Externa de Gestión y Resultados

DELOITTE COLOMBIA
04.2006 - 07.2009

Firma de servicios profesionales de soluciones en auditoría, impuestos y consultoría legal

  • Ejecuté las auditorías internas planeadas en los clientes asignados.
  • Emití los informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
  • Principales clientes:
  • Gas del Risaralda S.A. ESP
  • Gases del Quindío S.A. ESP
  • Gases de Occidente S.A. ESP
  • Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP
  • EMCALI EICE ESP
  • Termovalle S.A. ESP
  • Termoemcali S.A. ESP

Education

Post grado - Especialización en Finanzas

Pontificia Universidad Javeriana
01.2018

Diplomados e Idiomas - Auditoría Interna y Control Interno

Universidad de la Sabana
01.2011

Inglés - undefined

Anglo Continental
01.2011

Post grado - Especialización en Servicios Públicos Domiciliarios

Universidad Externado de Colombia
01.2008

Pregrado - Administración de Empresas

Pontificia Universidad Javeriana
01.2004

Skills

  • Habilidades Técnicas y de Auditoría
  • Auditoría Interna y Externa: Más de 19 años de experiencia en la planificación, ejecución y seguimiento de auditorías internas y externas
  • Control Interno: Amplia experiencia en la evaluación del control interno en diversas organizaciones, incluyendo el apoyo en la ejecución de auditorías SOX
  • Planificación y Estrategia Financiera: Especialista en Finanzas con estudios de maestría en el área
  • Gestión de Riesgos y Cumplimiento (Compliance): Identificación y evaluación de riesgos operativos, financieros y regulatorios para asegurar la alineación con políticas globales y legislación local
  • Habilidades de Gestión y Liderazgo
  • Liderazgo de Equipos: Experiencia coordinando y liderando equipos de trabajo en auditorías a nivel regional (Américas, UK y Europa)
  • Comunicación Estratégica: Habilidad para presentar informes y hallazgos a la alta dirección, incluyendo Directores Regionales, Presidentes y Comités Corporativos
  • Gestión de Proyectos: Capacidad para coordinar proyectos especiales e investigaciones según los requerimientos corporativos
  • Relaciones Interinstitucionales: Experiencia en la coordinación y facilitación de requerimientos con organismos de control
  • Manejo de herramientas de Inteligencia Artificial para el análisis de datos, detección de anomalías y optimización de procesos de auditoría

References

Disponibles a petición.

Timeline

Gerente de Auditoría Interna para las Américas (Norte América, Latinoamérica y el Caribe) y el Reino Unido

G4S
07.2020 - Current

Auditor Interno

HARINERA DEL VALLE
01.2014 - 07.2020

Consultor Senior

PwC COLOMBIA
10.2012 - 01.2014

Jefe de Control Interno

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. ESP
09.2009 - 09.2011

Asistente de Auditoría Externa de Gestión y Resultados

DELOITTE COLOMBIA
04.2006 - 07.2009

Diplomados e Idiomas - Auditoría Interna y Control Interno

Universidad de la Sabana

Inglés - undefined

Anglo Continental

Post grado - Especialización en Servicios Públicos Domiciliarios

Universidad Externado de Colombia

Pregrado - Administración de Empresas

Pontificia Universidad Javeriana

Post grado - Especialización en Finanzas

Pontificia Universidad Javeriana
JUAN MARIO PÁEZ TORRESGerente De Auditoría Interna Para UK, América Y El Caribe | Especialista En Finanzas