Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
Formación
Enfatiza tus habilidades clave
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Cronología
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LILIANA ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ

LILIANA ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ

Resumen profesional

COSO | Auditoría Basada en Riesgos | Gestión Integral de Riesgos | Control Interno | Cumplimiento | Prevención de Fraude | Power BI | DAX | Power Query | SAP | Excel Avanzado | NIIF | Liderazgo de Equipos

Magíster en Gestión de Riesgos y Contadora Pública con más de 12 años de experiencia en auditoría interna, control interno, cumplimiento, gestión integral de riesgos y aseguramiento corporativo. Experiencia en compañías nacionales y multinacionales liderando auditorías basadas en riesgos, evaluación de controles bajo metodología COSO, seguimiento a planes de acción, prevención de fraude y fortalecimiento de ambientes de control.

LOGROS DESTACADOS

· Ejecución de más de 14 auditorías anuales bajo enfoque basado en riesgos.

· Participación en la consolidación del área de Control Interno de Cargill Colombia.

· Incremento del 70% en eficiencia de reportes mediante Power BI.

· Liderazgo y acompañamiento técnico de auditores junior.

· Evaluación de riesgos financieros, operativos y de cumplimiento para soporte a decisiones estratégicas.

Datos destacados

1
1
Certification
10
10
years of professional experience

Experiencia

Auditora de Control Interno

POLLOS EL BUCANERO – CARGILL
2022.01 - 2026.06
  • Auditorías financieras, operativas y de cumplimiento.
  • Evaluación de controles bajo metodología COSO.
  • Seguimiento de planes de acción y monitoreo de riesgos.
  • Informes ejecutivos a líderes regionales y alta dirección.
  • Desarrollo de tableros Power BI.
  • Liderazgo técnico de auditores junior.

Auditora Externa y Revisoria Fiscal

ACONTIS
2021.01 - 2022.01

Coordinadora Financiera y Administrativa

HOTEL HAMPTON CARTAGENA
2020.01 - 2020.12

Auxiliar de Auditoría

DSA SAS
2019.01 - 2020.12

Directora Contable y de Activos

PAINT TOOLS SAS
2019.01 - 2019.12

Auditora de Egresos y Nómina

HOTEL TCHERASSI + SPA
2016.01 - 2019.12

Formación

Maestría en Gestión de Riesgos - Especialidad en Auditoría Interna

EALDE

Contadora Pública - undefined

Universidad de Cartagena

Enfatiza tus habilidades clave

    Fortalecimiento de ambientes de control y gobierno corporativo

    Diseño y ejecución de auditorías basadas en riesgos

    Análisis estratégico de riesgos y mejora continua

    Liderazgo técnico y desarrollo de talento junior

    Implementación de analítica de datos y Power BI para toma de decisiones

    Generación de informes ejecutivos para alta dirección

Diplomas

  • Auditoría Internacional – ACCA
  • Diplomado NIIF

Idiomas

Inglés
Intermedio avanzado
A2

Información adicional

PROPUESTA DE VALOR

· Fortalecimiento de ambientes de control y gobierno corporativo.

· Diseño y ejecución de auditorías basadas en riesgos.

· Análisis estratégico de riesgos y mejora continua.

· Liderazgo técnico y desarrollo de talento junior.

· Implementación de analítica de datos y Power BI para toma de decisiones.

· Generación de informes ejecutivos para alta dirección.

Cronología

Auditora de Control Interno

POLLOS EL BUCANERO – CARGILL
2022.01 - 2026.06

Auditora Externa y Revisoria Fiscal

ACONTIS
2021.01 - 2022.01

Coordinadora Financiera y Administrativa

HOTEL HAMPTON CARTAGENA
2020.01 - 2020.12

Auxiliar de Auditoría

DSA SAS
2019.01 - 2020.12

Directora Contable y de Activos

PAINT TOOLS SAS
2019.01 - 2019.12

Auditora de Egresos y Nómina

HOTEL TCHERASSI + SPA
2016.01 - 2019.12

Contadora Pública - undefined

Universidad de Cartagena

Maestría en Gestión de Riesgos - Especialidad en Auditoría Interna

EALDE
LILIANA ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ