Resumen profesional
Datos destacados
Experiencia
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Enfatiza tus habilidades clave
Personalizado
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Carlos Eduardo Trujillo Espnosa

Resumen profesional

Ingeniero industrial, especialista en administración y gerencia de sistemas de calidad, auditor interno, con más de 10 años de experiencia específica. Conocimiento y pericia en sistemas de gestión de calidad, sistemas de administración de riesgos, proyectos de inversión, modelo integrado de planeación y gestión, levantamiento y establecimiento de procedimientos, procesos y controles. Experticia en liderazgo de auditoría de gestión y calidad, soporte profesional en la atención de usuarios, en respuestas de actos administrativos, análisis financieros seguimiento de acciones internas y externas. Excelentes relaciones interpersonales, alto sentido de responsabilidad, compromiso organizacional, manejo de confidencialidad de información, adaptabilidad al cambio, aprendizaje continuo, honestidad y orientación a resultados.

Datos destacados

13
13
years of professional experience

Experiencia

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
2025.06 - 2026.06
  • Apoyar Desde los roles de la Oficina de Control Interno la revisión a las respuestas presentadas por las dependencias de la SDIS para atender los requerimientos de los entes de control.
  • Realizar Los seguimientos asignados que según las normas legales vigentes deba desarrollar la Oficina de Control Interno para la presentación de informes, según las necesidades que sobre el particular se presenten.
  • Participar En las actividades relacionadas con la evaluación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión -MIPG de la Secretaría que le sean asignadas.
  • Apoyar En los aspectos contractuales propios de la Oficina de Control Interno que le sean asignados.
  • TIPO: ENTIDAD DISTRITAL

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES "IDARTES"
2022.07 - 2025.06
  • Evaluar Ejecutar las auditorías asignadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigente, siguiendo los lineamientos establecidos en los documentos del proceso "Evaluación Independiente".
  • Realizar Seguimientos asignados a planes de mejoramiento interno, y de contraloría, así como seguimientos a mapas de riesgos en tercera línea, plan de trabajo por dependencias y demás instrumentos que le sean asignados.
  • Realizar Auditorías a los procesos, proyectos y servicios asignados por la asesora de control interno de IDARTES, acorde a los lineamientos y directrices de la Oficina de Control Interno.
  • Cumplir Con los seguimientos asignados, los informes de ley, cumpliendo con las normas legales vigentes responsabilidad de la Oficina de Control Interno, especialmente al cumplimiento de los estándares internos y externos de la entidad. Ejemplo informe semestral de seguimiento a las PQRD, austeridad del gasto etc.
  • TIPO: ENTIDAD DISTRITAL

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
2020.07 - 2022.06
  • Realizar Auditorías a los procesos, proyectos y servicios del Sistema Integrado de Gestión- MIPG de la Secretaría de Integración Social que le sean asignados, acorde a los lineamientos y directrices de la Oficina de Control Interno.
  • Realizar El seguimiento integral a los planes de mejoramiento interno, mapa de riesgos, alertas tempranas, plan de trabajo por dependencias y demás instrumentos que le sean asignados.
  • Apoyar Los seguimientos asignados que según las normas legales vigentes deba desarrollar la Oficina de Control Interno, especialmente al cumplimiento de los estándares internos y externos de la entidad y presentar los informes de ley acuerdo a las necesidades que sobre el particular se presenten.
  • Participar Desde los roles de la Oficina de Control interno, en las audiencias de contratación que le sean asignadas, de acuerdo con la convocatoria de la Subdirección de Contratación de la SDIS y elaborar el informe correspondiente.
  • TIPO: ENTIDAD DISTRITAL

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
2019.02 - 2019.12
  • Realizar Con calidad y oportunidad auditorias de gestión y calidad a los procesos estratégicos misionales y de apoyo asignados con fundamento en el plan anual de auditorías con componente de gestión y calidad.
  • Registrar Planes e informes de auditoría en el aplicativo designado.
  • Elaborar Informes de ley que le sean asignados según plan anual de auditorías y plan de acción como: derechos de autor y cumplimiento de la ley de transparencia.
  • Realizar Seguimiento oportuno a la formulación de las acciones de mejora y los planes de mejoramiento derivados de las observaciones formuladas por los entes de control y la OCI.
  • Realizar Jornadas de asesorías y capacitación a los diferentes procesos de la superservicios.
  • TIPO: ENTIDAD PUBLICA DE ORDEN NACIONAL

CONTRATISTA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. ENTERRITORIO
2017.08 - 2018.12
  • Verificar En el sistema de control interno en las áreas auditadas (Riesgos, controles y planes de manejo de riesgo) según las directrices del MECI, SARO y la Circular 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera.
  • Apoyar En la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, del proceso Evaluación y Control.
  • La planeación de las auditorias de calidad, consolidar informes, de acuerdo con el programa anual de auditorías.
  • Elaborar Informes de conformidad con las normas legales, las expedidas por los entes de control
  • Las internas que deba presentar la asesoría de control interno, relacionadas con la naturaleza objeto y alcance de su contrato.
  • Realizar La planeación y ejecución de auditorías del Sistema de Control Interno- Sistema de Gestión de Calidad (SCI-SGC) programadas sobre los procesos, procedimientos, áreas y/o actividades relacionadas con la gestión Institucional, de acuerdo con lo determinado en el plan anual de auditorías vigente; considerando la verificación de cumplimiento de requisitos legales, normas técnicas, internas del producto y/o del cliente. Visitas a los proyectos con base en los criterios y la muestra de auditoria seleccionada.
  • TIPO: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2015.07 - 2017.08
  • DAR SOPORTE Al diseño y rediseño de los procesos designados y realizar el mejoramiento de los mismos teniendo en cuenta la metodología y criterios establecidos en el sistema integrado de gestión del Ministerio y modelo estándar de control interno MECI.
  • CONSOLIDAR Y ELABORAR Informes reportes y demás documentos requeridos para el fortalecimiento de la gestión del sistema integrado.
  • APOYAR La ejecución de proyectos planes programas que contribuyan al fortalecimiento del sistema integrado de gestión.
  • CAPACITAR Y SOCIALIZAR Sobre los temas del sistema integrado de gestión.
  • CONSOLIDAR Informes del programa de auditorías en virtud de los modelos referenciales implementados en el ministerio de acuerdo a la programación institucional definida.
  • TIPO: ENTIDAD PÚBLICA DE ORDEN NACIONAL

CONSULTOR DE PROCESOS EN MODELO DE GESTIÓN DE EDUCACION INICIAL EN SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS A NIVEL NACIONAL

ASESORIA Y GESTIÓN S.A
2014.07 - 2014.11
  • CAPACITAR En el modelo de gestión de educación inicial en las secretarias de educación de Casanare, Duitama y Tunja.
  • DESARROLLAR Y DISEÑAR La articulación del modelo de gestión de educación inicial en cada una de las secretarias de educación visitadas basándome en herramientas diseñadas por el Ministerio de Educación Nacional y contratista.
  • REALIZAR Y PRESENTAR Informe final presentado a las secretarias de educación de Casanare, Duitama y Tunja. Evaluando el nivel de madurez en todos los aspectos de la secretaria entregando hoja de ruta para su implementación.
  • TIPO: CONTRATISTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
2013.04 - 2014.05
  • PARTICIPAR En el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos y actividades técnicas administrativas de la subdirección de desarrollo organizacional, para garantizar la correcta aplicación de normas y procedimientos vigentes en el área.
  • INTERVENIR En el desarrollo y ejecución de proyectos especiales que inicie la Subdirección de Desarrollo Organizacional en cuanto al mejoramiento
  • Mantenimiento del sistema con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del área.
  • PROPONER Y DESARROLLAR Procedimientos y sistemas relacionados con las actividades adelantadas en la subdirección de desarrollo organizacional, diseñar Y/O rediseñar implementar capacitar apoyar al área asignada en las necesidades y dificultades de los sistemas de información que se le presenten para la ejecución efectiva de los diferentes procesos y el cumplimiento de las metas de la dependencia.
  • EFECTUAR La actualización y seguimiento a los recursos del presupuesto asignado para dar cumplimiento a la ejecución de los proyectos del área.
  • ACTUALIZAR Y CONSOLIDAR La información correspondiente a las estructuras y planta de cargos de las áreas del MEN con el fin de suministrar información oportuna.
  • REALIZAR Las auditorias de calidad de los procesos del SIG con el fin de dar cumplimiento a la programación establecida por el MEN y a los objetivos propuestos.
  • Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
  • TIPO: ENTIDAD PÚBLICA DE ORDEN NACIONAL

Formación

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE SISTEMA DE LA CALIDAD -

Universidad Santo Tomas

INGENIERO INDUSTRIAL - Optimización en el traslado del P.T. Planta Tocancipá

Universidad Autónoma de Colombia

Enfatiza tus habilidades clave

  • Liderazgo
  • Gestión de proyectos
  • Prevención de riesgos
  • Dotes para la negociación
  • Gestión de recursos

Personalizado

  • Fundamentos de la ISO IEC 17025:2017, 16 horas, 03/01/23, ICONTEC
  • Auditoría Interna en un SG ISO IEC 17025:2017, 24 horas, 03/01/23, ICONTEC
  • Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015-GP 1000:2009 Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015, 104 horas, 10/01/16, ICONTEC
  • Formación de Auditores Internos Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015-GP 1000:2009, Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015, 56 horas, 10/01/16, ICONTEC
  • Módulo de Riesgos de Corrupción y Lavado de Activos, 4 horas, 12/01/17, UIAF

Cronología

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
2025.06 - 2026.06

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES "IDARTES"
2022.07 - 2025.06

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
2020.07 - 2022.06

CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
2019.02 - 2019.12

CONTRATISTA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. ENTERRITORIO
2017.08 - 2018.12

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
2015.07 - 2017.08

CONSULTOR DE PROCESOS EN MODELO DE GESTIÓN DE EDUCACION INICIAL EN SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS A NIVEL NACIONAL

ASESORIA Y GESTIÓN S.A
2014.07 - 2014.11

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
2013.04 - 2014.05

INGENIERO INDUSTRIAL - Optimización en el traslado del P.T. Planta Tocancipá

Universidad Autónoma de Colombia

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE SISTEMA DE LA CALIDAD -

Universidad Santo Tomas
Carlos Eduardo Trujillo Espnosa