Profesional en Administración Pública, especialista en Auditoria de Control Interno y Aseguramiento de la Calidad con 8 años de experiencia en el sector privado y público con amplia experiencia en la evaluación de sistemas de control interno y auditoria de procesos. Conocimiento en análisis de negocio y manejo de normativas como MIPG y NIAS, y me destaco por mi capacidad para identificar oportunidades de mejora y elaborar informes ejecutivos. Busco contribuir con mis conocimientos en un entorno donde se valore la calidad y el cumplimiento normativo.
Responsable de diseñar y elaborar los programas de auditoria y conjuntos de pruebas dirigidos a garantizar el cumplimiento del Plan de Auditoria, conjuntamente encargado de evaluar el sistema de control interno de la Fundación identificando hallazgos y oportunidades de mejora que se derivan de la identificación de riesgos y los controles pertinentes relacionados con los procesos a auditar. Bajo este análisis, elaborar informes de auditoría de índole preliminar y ejecutiva para documentar y respaldar la evidencia de los temas auditados y los hallazgos identificados. Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorias, presentando informes de avance y cumplimiento.
Ejercicio independiente de consultoría en el cual desarrolle procesos de auditoría que permitían determinar el estado del control interno, el cumplimiento de la normatividad, políticas y objetivos de las unidades estratégicas de servicio (UES) y áreas de apoyo de la corporación. Evaluar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa con elaboración de papeles de trabajo que permitan dejar evidencia de las pruebas realizadas.
Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso de auditoría, revisar y evaluar por medio de auditorías integrales los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas las fases de la auditoria, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa. Controlar los inventarios de los puntos de venta y bodegas regionales (Ibagué, Neiva, Villavicencio, Florencia, Barranquilla).
Responsable de Control Interno para la organización, vinculado jerárquicamente a la Dirección de Administración y Finanzas, garanticé y aseguré el cumplimento de las diferentes políticas, procedimientos, tareas y obligaciones competentes al funcionamiento de las filiales (Colombia y Perú). Diseñé e implementé un Plan de Control Interno que asegurara la correcta realización de los procesos internos del grupo. Asimismo, desempeñé las funciones como Oficial de Cumplimiento desde la verificación de requisitos contractuales bajo normatividad; roles de acceso a sistema SAP.
Apoyo en elaboración de propuestas encaminadas a la participación en procesos de contratación estatal, realicé levantamiento de información y elaboré los informes de resultados del estudio de cargas de trabajo en cada una de las dependencias y procesos de acuerdo con las metodologías aprobadas. Análisis cuantitativo y cualitativo de las licitaciones, informe de identificación de necesidad de ajustes a los procedimientos definidos según la estructura organizacional.
Contribuí a la toma de decisiones de la gerencia de planeación comercial para 2 proyectos macro de los diferentes productos de comercialización, reportar a la Entidad los hallazgos de errores, el cronograma de retroalimentaciones y la cantidad de monitoreos realizados mensualmente. Elaboración, levantamiento y mejoramiento de procesos de calidad, administrativos operativos/comerciales. Elaboración de informes de auditorías internas, planes correctivos y desarrollo de metodología PHVA.
Coordiné procesos administrativos y académicos en gestión y dirección de proyectos, facilitando comunicación estratégica entre tutores y alumnos de diferentes programas. Estructuré el sistema de coordinación logística y organicé la información en envío de materiales nacional e internacional de gran manera que los envíos fueran más rápidos y eficientes. Mejoré los índices de servicio al cliente en un 35%. Miembro principal del COPASST (Ley 1562 de 2012).
Audité los procesos de validación y actualización de información sectorial durante el periodo de mi gestión. Desarrollé e implementé procesos de control y estándares de calidad, con capacidad para trabajar bajo presión dando cumplimiento a estadísticas mensuales, planes de seguimiento y directrices de desempeño. Planeación, gestión y ejecución de proyectos.
Análisis de Negocio, MIPG, NIAS, Gestión de Proyectos, Sistema COSO, Normas ISO, Planeación Estratégica, Manejo de SAP, Siesa ERP y Helisa